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审计主管工作职责集合(15篇)
审计主管工作职责1职责
1、根据公司的审计计划,协助部门负责人完成各类经营审计;
2、评估公司各项业务流程,识别审计中发现的问题,收集证据完成审计执行中形成的记录文件,进行风险分析并提出合理的可行性建议;
3、对审计发现的整改情况进行跟踪,对跟进的.结果进行分析和报告;
4、上级交办的其他工作。
任职要求
1、具良好的系统管控意识;品行端正,计划性、条理性较好,工作态度积极,责任心强;
2、具备快速学习能力、良好的语言、文字表达能力,良好的分析判断能力;
3、优秀的沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;
4、有较好的敏感性及洞察力,勤于思考;适应力、抗压力、人际交往能力良好。能熟练操作金蝶ERP软件;
5、至少具有一年以上同岗位工作经验或5年以上内部审计专员或5年以上财务主管工作经验,有化妆品/消费品/电商行业相关经验优先。
审计主管工作职责21、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划
3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
6、核查公司财务方面的规范性、准确性。
审计主管工作职责31、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
审计主管工作职责41、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。
2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。
3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。
4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。
5、执行部门日常事务及领导交办的.其他事项。
审计主管工作职责51.组织公司及下属控股公司的'内控管理体系、制度和相关流程的制定和改善;
2.公司及下属控股公司关键控制点内控执行情况监督和检查;
3.公司及下属控股公司风险管理体系评估与审核;
4.公司及下属公司的重大项目审计;
5.公司条线领导或下属控股公司领导离任、任期终结或年度经济责任审计;
6.公司及下属控股公司生产经营、投资、经济合同签订等实施内部审计;
7.公司及下属控股公司收购、兼并、清算、重大招投标等实施内部审计;
8.协助、配合外部审计机构对公司及下属控股公司的审计工作。
审计主管工作职责6职责:
1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;
2)按计划对店铺的.工程结算结果进行审核;
3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;
4)对涉及工程结算的投诉和举报进行专项调查;
5)领导安排的其他工作。
任职要求:
1)大专及以上学历,土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业;
2)三年以上预算造价工作经验,熟悉清单计价和定额计价,熟练进行工程量计算;
3)具有造价工程师等资格证书;
4)能适应经常出差;
5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。
审计主管工作职责71、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;
2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;
3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;
4、参加招标监督工作;
5、完成领导交办的其他工作任务。
审计主管工作职责8职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施不限于财务审计、管理审计和效益审计等;
5、为集团的经营发展提供合理化建议,协调好集团各子、分公司的'关系,为审计工作创造良好环境,合理控制成本;
6、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查。
7、完成其他工作任务
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,28到35岁左右,财务管理、审计等相关专业,4到5年以上财务或审计经验,其中1到2年以上审计管理工作经验者优先;
2、熟悉国家审计法、财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验,有相关注册会计师或审计师资格者优先;
3、熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
4、具有较强的沟通、协调及管理能力,优秀的判断和决策能力、良好的敬业精神和职业道德操守。
5、熟悉企业内部监察体系构建及运作,能保持中立立场对企业内部各部门的运作进行监察、调查、处理;
审计主管工作职责91、拟定年度审计计划,组织实施公司各项内容审计工作,配合公司外部审计工作;
2、提交公司财务管理和财务制度执行情况的评价报告,并对公司内部控制、风险控制、对外投资、预算实施等方面提出管理建议;
3、按照公司内部审计管理办法,拟定审计项目的`审计方案、起草审计报告等相关文件,检查审计意见的采纳和审计决定的执行情况;
4、按照公司内部审计工作细则实施审计,包括:取得审计证据、编制工作底稿等,协助审计小组组长出具审计报告、并对审计意见书进行复核,确保审计工作质量;
5、对相关的审计项目提供支持或配合;
6、公司及部门领导交办的其它任务。
审计主管工作职责101、负责开展电商项目费用相关审计工作,检查和评价内部控制流程的健全性、有效性;
2、负责采购成本、电商推广成本等费用支出审计并跟踪审计结果、落实调整方案;
3、对公司库存、资产盘点审计及其他与内部审计相关的.工作;
4、对公司现有30个电商平台的成本利润分析测算,提出有效的财务意见。
审计主管工作职责111、协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;
2、实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;
3、监督审计问题的整改实施跟踪情况
4、完成上级领导下达的临时性事务。
审计主管工作职责12职责:
1.按照项目计划执行IT非现场/现场审计;
2.负责IT一般控制测试和应用控制测试,运用计算机辅助审计技术,完成部分实质性程序,撰写工作底稿;
3.识别和发现IT风险,诊断信息系统流程、内部控制问题,并提出建议;
4.与项目组其他成员沟通,协助解决项目中出现的问题;
5.沟通测试结果和审计发现,提出整改建议并跟踪整改结果;
6.为其他审计、咨询服务项目提供IT支持。
7、部门其他事务。
任职要求:
1、计算机/软件工程/信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;
2、6年以上IT审计,至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验;
3、熟悉IT行业及审计流程;
4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
5、优秀的`口头表达和书面表达能力,含专业技术和业务写作技巧;
6、具有中级审计(会计)或以上职称,具有注册会计师CPA、注册内审师CIA资格或IT类专业资格优先考虑。
审计主管工作职责131、制定审计事项的工作方案、工作计划、审计指引等,配合建立审计业务标准体系;
2.对公司运营、开发、工程、成本、设计等大生产环节管理的业务真实性、合法性、效益性进行监督审计验收;
3、编制审计报告,提出合理整改意见、督促整改落实;
4、对公司制度体系、流程审核,提出合理优化建议,督促整改实施。
审计主管工作职责141、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议;
6、参与现场审计,完成内外审计的协调沟通工作;
审计主管工作职责151.对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的`整改措施并督促整改。
2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
【审计主管工作职责】
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